為深入貫徹落實習近平總書記關于國有企業(yè)改革發(fā)展的重要論述,進一步強化集團內部的自我監(jiān)督與風險防控,推動內部控制體系建設邁向新臺階,11月28日,麗江投資集團組織開展能力提升大講堂第五講“強化內部審計,推動內控建設”專題培訓。建投公司總經理呂秉鈐、集團中層干部、子公司員工共計140余人參加培訓。審計部經理陸繼娟授課。
本次培訓首先對《審計查出問題整改管理辦法》進行了深入解讀,闡述了審計工作的開展流程,幫助參訓人員理解審計工作的全貌,助力參訓人員打破認知局限,全方位洞悉審計工作的內在邏輯與整體架構,提升審計工作的規(guī)范性和有效性。同時,對內審風險清單進行羅列,展示了內部審計過程中的高風險領域,提醒參訓人員在日常工作中主動識別風險,積極采取措施預防和控制風險。此次培訓還重點講解了企業(yè)內部控制基本規(guī)范,從控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監(jiān)督五大要素出發(fā),系統(tǒng)闡述了構建高效內部控制體系的關鍵要素和方法,引導參訓人員樹立內控意識,將內控理念融入日常管理的每一個環(huán)節(jié)。
內部審計不僅是發(fā)現問題的“眼睛”,更是推動問題整改、促進管理提升的“催化劑”。參訓人員表示,通過此次培訓對審計工作內容有了初步的認知,對審計工作重要性有了更深刻的認識。未來,集團將繼續(xù)秉持“預防為主,防治結合”的原則開展工作,為公司的持續(xù)健康發(fā)展保駕護航。
供稿:人力資源部 宋云睿